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            課程目錄:有效信用控制與應收帳款管理培訓
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            課程大綱:

                 有效信用控制與應收帳款管理培訓

             

             

            模塊一:應收賬款的定義
            1: 應收賬款產生的原因!
            2: 應收賬款給企業造成的危害!
            模塊二 : 建立企業客戶信用管理機制
            1、 信用管理的第一步-——建立有效的信用管理體系
            2、中國市場及國際市場的信用現狀分析
            3、國際流行的信用管理方法
            4、有效的“3+1+1”系統信用管理體系
            5、信用部門的職能及架構
            6、如何妥善處理信用部與銷售部的關系
            7、制定有效的信用管理制度與流程
            8、信用申請
            9、發貨審批,停貨放貨流程
            10、合理的風險轉移
            11、定期的信用審核
            12、通過流程的設計完善信用管理制度
            13、銷售的信用管理特點
            14、銷售周期與信用政策選擇

            模塊三:模塊黃金客戶選擇與應收賬款管理
            1.如何作新客戶交易前調查:
            2.如何選擇優秀經銷商
            3、信用評估方法及合理的信用政策
            4、建立信用評估模型的三部曲
            5、當前的金融危機對信用評估的影響
            6、如何鑒別經濟危機下不同地區及不同行業的高風險客戶
            7、如何設計信用評分卡及實例操作
            8、根據客戶的信用等級計算信用額度
            9、銷售額預測法、凈資產法、付款能力法
            10、如何對不同信用等級的客戶設計不同的信用政策
            12、建立與企業目標一致的信用政策

            模塊四、客戶風險識別要領
            1、不良客戶的行為和表象
            2、客戶資信管理
            3、建立規范的客戶檔案庫
            4、收集客戶信息的渠道和方法
            5、識別客戶風險的方法

            模塊五:組織改造應對應收帳款風險
            1.合同管理的職責歸屬
            2.模塊信息化與應收賬款管理的關系
            3. 流程再造與應收賬款管理
            4.界定應收賬款的責任制度
            5、收款流程、爭議發現及解決流程
            6、如何考核信用及銷售人員、信用的內部激勵機制
            7、應收款的持有規模是否合理?
            8、應收帳款管理的關鍵指標 、壞帳準備金及沖銷制度

            模塊六: 業務人員收款技巧
            1.應收賬款的技巧
            2.應收賬款管理制度
            3、識別客戶拖欠的危險信號
            4、收款的四大原則
            5、系統的帳款催討程序
            7、針對不同類型客戶的收款方法、其它可利用的收款工具
            8、如何在合同中準確定義付款條款
            9、目前流行付款工具及相應風險控制點

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